為了確保公司小型立體倉庫庫存產品的安全與無缺、下降倉庫處理本錢、避免構成產品積壓與資金浪費,特制定本原則,要求有關部門遵照執行
收買入庫處理:
1、產品收買首要分為日常備貨收買和業務員要求收買備貨兩類。日常備貨收買指商務部根據倉庫產品庫存和市場行情自動備貨,預算清單由商務下;業務員要求收買備貨指業務員根據出售需要向商務部提出收買備貨,預算清單仍由商務下,但業務員有必要在預算清單紅聯簽字供認
2、商務部輸單員審理預算清單后輸入收買訂單,并在預算清單上加蓋“已錄”章,然后由商務部主管擔任對預算清單和收買訂單進行審理倉庫處理員根據審理無誤的預算清單,才可處理物資入庫手續。入厙時倉庫負責清點什物數量,進行外觀檢驗,一同要注重產品的價格、規范、類型、數量是否與預算清單一同,貨品稱謂及編號是否一同,如有異常,應及時通知經辦人員改正,否則拒絕入庫
4、倉庫將什物清點入庫后,應在什物上貼上標明產品編碼、稱謂、規范類型、批次的標簽
5、倉庫根據核對無誤的收買訂單相關生成入庫單并打印,入庫單一式四聯,一聯倉庫,一聯商務部,兩聯業務管帳。
6、倉庫擔任編制、打印、報送入庫日、周、月報表。
7、倉庫每日及時配對入庫單、收買預算清單,并與入庫日報表核對無誤后一同報送業務管帳。
8、阻遏虛開無什物的入庫